广西壮族自治区应急救援中心
2025年单位预算公开
目录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区应急救援中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区应急救援中心2025年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
广西壮族自治区应急救援中心
2025年单位预算
第一部分:单位概况
一、单位主要职责
负责应急救援体系建设的事务性工作;协助厅机关指导、协调市县应急救援机构及有关部门应急救援工作;承担应急救援培训、预案演练工作;承担灾情统计、灾情核查、灾害评估、灾情会商等事务性工作。广西壮族自治区应急救援中心是负责我区安全生产应急救援指挥、协调、综合管理工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区应急救援中心是自治区应急管理厅直属二级公益一类事业单位。
广西壮族自治区应急救援中心:根据《自治区党委编办关于调整自治区应急管理厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕109号)精神,将自治区水利厅所属原自治区防汛抗旱物资储备中心(自治区防汛机动抢险队)的防汛机动抢险职责、5名全额拨款事业编制及相关人员划归我厅,与自治区安全生产应急救援指挥中心(自治区安全生产应急救援总队)相关职责整合,设立自治区应急救援中心,为正处级公益一类事业单位。编制为32人,现在编人员30人。
第二部分:2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入3086.66万元,同比增加1731.6万元,总支出3086.66万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加1731.6万元。总收入较上年增长127.79%,主要原因是应急管理专项资金项目增加。总支出较上年增长127.79%,主要原因是应急管理专项资金项目增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入3086.66万元,同比增加1731.6万元,较上年增长127.79%,主要原因是应急管理专项资金项目增加,为中央地方项目配套储备资金增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出3086.66万元,同比增加1731.6万元,较上年增长127.79%,主要原因是应急管理专项资金项目增加,为中央地方项目配套储备资金增加。主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目63.32万元,占支出总预算2.05%;“机关事业单位职业年金缴费支出”科目31.66万元,占支出总预算1.03%;“其他社会保障和就业支出”科目2.77万元,占支出总预算0.09%;“事业单位医疗”科目29.29万元,占支出总预算0.95%;“住房公积金”科目47.49万元,占支出总预算1.54%;“安全监管”科目2424.94万元,占支出总预算78.56%;“事业运行”支出487.18万元,占支出总预算15.78%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算:
基本支出661.72万元,同比增加106.66万元,较上年增长19.22%。主要原因是在职人员职级晋升五险及工资增加已经车辆增加相应的运行维护费增长。
项目支出预算:
项目支出2424.94万元,同比增加1624.94万元,较上年增长203.12%。主要原因是应急管理专项资金中增加基建项目地方配套资金及运行维护600万元,北部湾危险化学品救援基地配套600万元,广西壮族自治区森林消防队伍能力提升项目地方配套经费1224.94万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.34万元,同口径比2024年增加15.02万元,增长4693.75%,具体如下:
(一)我单位不安排因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排15.04万元,比上年增加15.04万元,增长100%,其中:
未安排公务用车购置费2025年预算,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排15.04万元,比上年增加15.04万元,增长100%,增加的主要原因是新增6辆公务用车,相应的运行维护费增加。
(三)公务接待费2024年预算安排0.3万元,比上年减少0.02万元,下降6.24%,减少的主要原因是“三公”经费压减。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算64.51万元,较上年增加17.59万元,增长37.49%,增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额600万元。其中:服务类采购600万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位车辆编制11辆,全部为一般特种专业技术用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目3个,预算资金2424.94万元;无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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广西壮族自治区森林消防队伍能力提升项目地方配套经费 |
1224.94 |
交纳前期土地出让成本费,保证森林消防队伍营房用地,提升森林消防队伍实战水平。 |
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区应急救援中心2025年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: