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广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2025年单位预算

2025-02-07 16:53     来源:自治区应急管理厅
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广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心

2025年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区应急管理厅机关服务中心2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

广西壮族自治区应急管理厅

机关服务中心2025年单位预算

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区应急管理厅机关服务中心是为应急管理厅机关提供后勤保障服务工作的全额拨款事业单位,该中心后勤服务聘用人员控制数5名。现实有在职人员6人,其中事业编2人,工勤人员4人;退休人员6人。

第二部分:2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入138.66万元,同比增加34.66万元,总支出138.66万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加34.66万元。总收入较上年增长33.33%,主要原因是在职人员增加。总支出较上年增长33.33%,主要原因是在职人员增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入138.66万元,同比增加34.66万元,较上年增长33.33%,主要原因是在职人员增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出138.66万元,同比增加34.66万元,较上年增长33.33%,主要原因是在职人员增加。主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

“事业单位离退休”科目9.19万元,占支出总预算的6.63%;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目11.5万元,占支出总预算8.29%;“机关事业单位职业年金缴费支出”科目5.75万元,占支出总预算4.15%;“其他社会保障和就业支出”科目0.55万元,占支出总预算0.4%;“事业单位医疗”科目5.85万元,占支出总预算4.22%;“住房公积金”科目9.48万元,占支出总预算6.84%;“机关服务”支出96.34万元,占支出总预算69.48%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算:

基本支出138.66万元,同比增加34.66万元,较上年增长33.33%。

项目支出预算:

我单位没有安排项目支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.39万元,同口径比2024年减少0.06万元,下降4.14%,具体如下:

(一)我单位不安排因公出国(境)费用,与上年一致。

(二)公务接待费2025年预算安排0.08万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排1.32万元,比上年减少0.05万元,下降3.65%,其中:

公务用车运行维护费2025年预算安排1.32万元,比上年减少0.05万元,下降3.65%,减少的主要原因是“三公”经费压减。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算18.68万元,较上年增加1.77万元,增长10.47%,增长的主要原因是在编人员增加,相应的运转经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位不安排政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年实有车辆1辆,属于业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.事业单位相关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区应急管理厅机关服务中心2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)

上述报表详见附件。

关联文件: